公告

2015-03-13

华侨博物院2015年部门预算编制说明及收支预算

  第一部分:单位基本情况

一、华侨博物院主要工作职责

华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构,是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地,是厦门市最重要的社会教育资源之一,是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自2007518“国际博物馆日”开始,华侨博物院开始向社会公众免费开放展览,2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位,始终坚持社会效益第一,把为社会提供更多更好的展览为己任,进一步提升社会形象,把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地,更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

二、华侨博物院机构人员设置情况

华侨博物院事业编制32人,内设6个部室,在职人数29人;非在编人数9人;离退休职工13人,其中离休1人,退休12人;临时工2人,总人数53人。编内汽车2辆。

   第二部分:2015部门预算收支总体情况

2015年部门收入总计905.79万元,其中:财政拨款补助905.79万元(其中2015年度中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放奖励金100万元)。2015年部门支出总计905.79万元,其中:博物馆经费支出793.44万元,社会保障与就业支出88.14万元,医疗保障支出24.21万元。

 

 第三部分:2015年财政拨款支出情况

2054年财政拨款支出905.79元,包括:基本支出经费595.79万元,主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出;项目支出经费310.04万元。

 

收支预算总表
单位:万元
                                   
        2015年预算         2015年预算
一、一般公共预算 905.79 一、人员经费支出 493.12
二、政府性基金       人员支出 348.71
三、财政专户管理的事业收入       对个人和家庭的补助支出 144.41
四、事业收入(含批准留用)   二、公用支出 102.63
五、事业单位经营收入       定额支出 43.03
六、上级补助收入       工会福利经费支出 27.90
七、附属单位上缴收入       非在编雇用人员经费 31.70
八、历年结余   三、项目支出 310.04
九、其他收入       专项业务费 310.04
十、其他资金       发展经费  
    四、事业单位经营支出  
       
       
       
       
       
       
            905.79             905.79
附表2
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 支出功能分类科目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
207 文化体育与传媒 793.44 483.4 310.04 793.44 483.4 310.04      
20702 文物 793.44 483.4 310.04 793.44 483.4 310.04      
2070205 博物馆 793.44 483.4 310.04 793.44 483.4 310.04      
208 社会保障和就业 88.14 88.14   88.14 88.14        
20805 行政事业单位离退休 88.14 88.14   88.14 88.14        
2080502 事业单位离退休 88.14 88.14   88.14 88.14        
210 医疗卫生 24.21 24.21   24.21 24.21        
21005 医疗保障 24.21 24.21   24.21 24.21        
2100502 事业单位医疗 24.21 24.21   24.21 24.21        
                     
                     
                     
                     
                     
合计 905.79 595.75 310.04 905.79 595.75 310.04      
                     
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3
一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
   
一、工资福利支出 355.70
  基本工资 44.13
  津贴补贴 117.63
  奖金 0.00
  社会保障缴费 39.28
  绩效工资 68.26
  其他工资福利支出 86.40
二、商品和服务支出 63.43
  办公费 3.60
  咨询费 0.00
  邮电费 1.00
  差旅费 11.00
  维修(护)费 2.50
  租赁费 0.00
  培训费 0.60
  公务接待费 4.14
  专用材料费 4.49
  工会经费 9.74
  福利费 18.16
  公务用车运行维护费 6.20
  税金及附加费用 0.00
  其他商品和服务支出 2.00
三、对个人和家庭的补助 169.12
  离休费 16.12
  退休费 72.02
  退职(役)费 0.00
  生活补助 1.61
  救济费 0.00
  医疗费 6.00
  住房公积金 27.33
  提租补贴 27.33
  购房补贴 0.00
  其他对个人和家庭的补助支出 18.71
  办公设备购置  
六、其他资本性支出 7.50
  办公设备购置 6.50
七、其他支出  
  其他支出  
总计 595.75

 

附表4
“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
项目 本年预算数
合计 15.34
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 9.14
3、公务用车费 6.2
       其中:(1)公务用车运行维护费 6.2
             (2)公务用车购置费 0

 

 

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